按照呼和浩特市供销社第七届监事会第一次全体会议安排部署,市社监事会于6月初开始,委托第三方机构对内蒙古车辆交易所、呼和浩特市再生资源总公司等4家市社直属企业及呼和浩特市再生资源经营管理协会1家社会团体2023年1月1日至2023年12月31日期间的财务收支、经营效益、货币资金、股权投资、固定资产等方面进行了年度审计。
内部审计开始前,市社监事会根据年度审计计划周密制定审计方案,成立内部审计组,召开审计进点会,明确审计范围、内容、方式和进度安排。审计过程中,与被审计单位加强沟通交流,通力协作,保证审计顺利进行。审计结束后,形成审计结果报告和建议及时上报市社党组,提出整改建议,从严从实从细抓好审计整改的“后半篇文章”,落实审计整改工作任务,压实审计整改工作责任。
此次内部审计,监事会科学把握审计工作的特点规律,紧紧围绕全市系统“三农”工作和供销合作社综合改革工作大局,积极履行内部审计工作职责,努力发挥监事会在审计监督中的重要作用,推动社有资产保值增值,进一步促进了社有企业建章立制、加强管理、堵塞漏洞、完善内控机制,助力社有企业规范健康发展。
按照呼和浩特市供销社第七届监事会第一次全体会议安排部署,市社监事会于6月初开始,委托第三方机构对内蒙古车辆交易所、呼和浩特市再生资源总公司等4家市社直属企业及呼和浩特市再生资源经营管理协会1家社会团体2023年1月1日至2023年12月31日期间的财务收支、经营效益、货币资金、股权投资、固定资产等方面进行了年度审计。
内部审计开始前,市社监事会根据年度审计计划周密制定审计方案,成立内部审计组,召开审计进点会,明确审计范围、内容、方式和进度安排。审计过程中,与被审计单位加强沟通交流,通力协作,保证审计顺利进行。审计结束后,形成审计结果报告和建议及时上报市社党组,提出整改建议,从严从实从细抓好审计整改的“后半篇文章”,落实审计整改工作任务,压实审计整改工作责任。
此次内部审计,监事会科学把握审计工作的特点规律,紧紧围绕全市系统“三农”工作和供销合作社综合改革工作大局,积极履行内部审计工作职责,努力发挥监事会在审计监督中的重要作用,推动社有资产保值增值,进一步促进了社有企业建章立制、加强管理、堵塞漏洞、完善内控机制,助力社有企业规范健康发展。